关灯
《文稿,还能这样写》作者雄文《笔杆子碎语》作者王一端《机关文稿写作入门》作者杨新宇《机关文字工作五十讲》作者何新国
最新《公文写作培训课程》直播间《公文写作百法例讲》作者房立洲老秘网站长、《老秘笔记》作者老猫《公文高手的自我修养》作者胡森林
开启左侧

费用开支管理办法

[复制链接]
秘园老董 发表于 2009-5-10 20:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
文稿修改演播室众筹计划,点击了解详情
 
$ a- d- o2 z, o& t( o' s7 C$ F$ c; O+ m4 h" n4 u9 M5 k+ h' f% D+ n- v6 b2 k5 J
6
' {' i1 N8 |0 C. l1 M7 f  第一章 总 则
              
    第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。
              
    第二章 费用开支计划
              
    第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。
              
    第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
              
    第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。
              
    第三章 审批权限及程序
              
    第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为: + Q( G) V8 o7 [" q% V* G8 P

    1. 费用当事人申请;2. 部门经理审查确认;3. 财务部门审核;4. 授权分管副总或总经理审批。
              
    第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。
              
    第四章 行政费用管理
              
    第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:

# {' ?: [6 R H# [' l" F- `

    1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。

+ I, j9 Z5 \) A& c7 K9 [

    2. 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:

1 U/ d* ~) w) Z S" T- R

    (1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;

- ~" Z( N0 _+ H- } o# ?

    (2) 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。

6 ^' [& V4 c$ c0 h' `4 \

    3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。

* V& \% m$ X2 e; n1 N2 P' d

    第八条 车辆使用费报销:

+ S1 W w% P7 g6 G

    1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

" Q" D+ Y) t# w

    2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。

; T [1 K; h# G, Q' T! V: K' _

    3. 油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。

8 S6 _0 `9 s z5 @8 T; {6 u

    4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。

3 R* `8 z& z. n4 r9 i

    5. 车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。

2 ~* o7 x( E3 h- @3 g. Q

    6. 驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。
              
    第九条 交通费报销:

9 @" V, M; P( W( |' f

    1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。2. 交通补贴在员工工资中发放。

) f# j# M8 z; y/ |

    3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

1 D- L" k" I" F9 Z* U p, h% M$ C$ v

    4. 员工外勤每天交通费标准为 元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。
              
    第十条 应酬招待开支报销:

; ~+ F/ ?* B7 S& ]1 ]

    1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2. 应酬应事先申请并得到批准。

* K" B! O4 R- _! F/ M+ ?/ {+ Z2 s

    3. 原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。

# d: ?& d3 T: K" @5 B8 F9 b

    4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。
              
    第五章 内部收费管理
              
    第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。
              
    第十二条  内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标计划管理考核和成本效益范围。

3 ?- i5 I' a' g/ y8 X/ T# a

    第六章 附 则
              
    第十四条 本办法由财务部解释、补充,经总经理批准颁行  $ ^( W$ q/ t" N

 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


0关注

13粉丝

994帖子

排行榜
作者专栏

关注我们:微信订阅号

官方微信公众号

客服个人微信号

全国服务热线:

0595-22880819

公司地址:泉州秘途文化传媒有限公司

运营中心:福建省泉州市

Email:506070961#qq.com

Copyright   ©2015-2025  老秘网 责任编辑:释然Powered by©Discuz!技术支持:秘途文化  备案号   ( 闽ICP备19022590号-1 闽公网安备35050302000919号 )